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山焦西山屯兰矿开展财务资金支付及财务报销专项监督检查

为深入推进“新焦煤大监督体系”建设,3月26日,山焦西山屯兰矿财务部组织矿纪委监察部、精益化管理部、屯兰选煤厂财务部组成检查组,分别对矿财务部、厂财务部,多经公司财务部、后勤财务室进行了资金支付及财务报销专项监督交叉互检工作。


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检查组重点对大额资金支付、票据审核、资料归档、差旅费报销等情况进行了监督检查,发现立行立改问题 4 条,提出整改建议5条。检查组要求,要加强制度建设,严格落实山西焦煤、山焦西山有关资金支付及财务报销各项规章制度,持续完善屯兰矿相关财务管理制度,扎实做好资金的计划、审批和支付等工作;对差旅费报销要严格审核把关,明确出差审批流程及报销标准,确保报销附件资料的合规、合理;要严格执行收支两条线管理,严禁出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,确保各项费用支出、资金支付符合相关制度要求。

通过此次专项监督检查有效地防范了企业财务管理风险,规范了财务管理流程,充分发挥了监督合力效应。


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